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市级部门加强内控内审建设布置会顺利召开
  • 信息来源:会计处
  • 发布日期:2025-05-14 16:44
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5月12日,市财政局、市审计局联合召开市级部门加强内控内审建设布置会,市级部门(单位)的财务、法规、内审等处室负责人和财政、审计系统业务骨干约200人参加会议。市人大预算工委主任叶兵,市财政局党组书记、局长戚才俊,市审计局党组书记、局长王根余出席会议并讲话。


戚才俊指出:各部门(单位)要提高站位,充分认识加强内控建设是党中央、国务院推进国家治理体系和治理能力现代化的重大要求,是我市持续推动严肃财经纪律、提高资金效益的现实需要;要因地制宜,有选择性地借鉴、吸收、调整,建立健全内控制度;要放眼长远,在实践中紧密跟进政策导向,持续完善内控制度,实现从无到有的突破、从有到优的提升。


王根余指出:近年来,全市内审体制机制不断健全,组织保障不断加强,功能作用不断提升,要清醒地认识到工作取得的成绩和存在的问题,准确把握新时代内部审计工作面临的新形势新任务,进一步聚焦党的领导、突出政治引领,进一步聚焦主责主业、提升工作质效,进一步聚焦能力作风、加强队伍建设,进一步聚焦结果运用、放大监督效能,奋力推动全市内部审计工作高质量发展。


叶兵强调:内控内审与人大监督在目标上同频共振,在机制上互补共进,为今后人大监督效能提升提供了规范化制度支撑和精准化监督依据。各部门(单位)要持续强化内控内审制度建设和执行力度,推动公权力依法正确行使。

此次会议还邀请了财政部全国内部控制报告审核专家组成员讲解行政事业单位内控实务,并就内部控制报告编报、内部控制评价试点等财政部最新政策进行解读。会上,市财政局会计处负责人介绍了新出台的市级部门内部控制制度模板起草背景,并就部门(单位)如何结合实际修订完善自身内控制度、准确编报2024年内控报告等方面明确具体工作要求。市审计局内审处负责人围绕单位内部审计的内涵目标、工作现状、方法流程等方面进行业务交流,并就内审发现典型问题进行案例分析。

下一步,市财政局将通过提供线上自学资源、评选优秀制度成果、组织内控报告会审、融合财会监督评估内控实施情况等措施,持续发力巩固,扎实推动市级部门内控工作取得新成效、实现新突破!

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